一、内审
1、截止三月三十一日,审计科内审工作对我院一季度工程建设、维修、维护费用共89060元进行了审计,核减不合理费用1590元。我院一季度工程建设、维修、维护费用共87470元。
2、对电梯平层系统预算审计,商家报价每台8000元,共四台,预算总价为32000元。经价格查询,商家明显有虚报价格行为,故将预算打回商家。商家最后预算价格为每台4200元。
3、对院工会2015年下半年工会资金支出进行了审计,经职代会审议通过。
二、价格管理信息
1、每月抽查病历40-45份,对查出的问题及时与科室进行沟通,使我院收费工作更趋于合理化、合法化。
2、价格维护方面,两次对未经招标的高质耗材按规定拒绝调价,经由李蜀红副院长协调,对未经招标的高质耗材进入临床已使用的,一律按原招标价付款。两次减少病人负担约5000元。
审计科
二0一六年三月三十一日